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國資委《關(guān)于做好2025年中央企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)與監(jiān)督工作有關(guān)事項的通知》,聚焦11類重大問題風(fēng)險,穿透式內(nèi)控監(jiān)督!

關(guān)于做好2025年中央企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)

與監(jiān)督工作有關(guān)事項的通知

各中央企業(yè):

為深入貫徹中央經(jīng)濟(jì)工作會議和中央企業(yè)負(fù)責(zé)人會議部署,落實中央巡視常態(tài)化整改要求,按照《關(guān)于印發(fā)(關(guān)于加強(qiáng)中央企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)與監(jiān)督工作的實施意見〉的通知》(國資發(fā)監(jiān)督規(guī)(2019] 101號,以下簡稱101號文)等規(guī)定,進(jìn)一步深化內(nèi)部控制體系(以下簡稱內(nèi)控體系)建設(shè)與監(jiān)督工作,促進(jìn)提升中央企業(yè)智能化穿透式管控能力和水平,健全風(fēng)險防控體系,牢牢守住不發(fā)生重大風(fēng)險底線,現(xiàn)就做好2025年中央企業(yè)內(nèi)控體系建設(shè)與監(jiān)督工作有關(guān)事項通知如下:

一、強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo),建立適應(yīng)穿透式監(jiān)管需要的內(nèi)控體系。深入貫徹落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)穿透式監(jiān)管的決策部署,以穿透式監(jiān)管為主線,以智能化轉(zhuǎn)型為抓手,進(jìn)一步完善企業(yè)內(nèi)控體系,推動管控實現(xiàn)自上而下全級次、全鏈條、全過程、全要素穿透,打破信息孤島,消除監(jiān)管盲區(qū)。加強(qiáng)集團(tuán)黨委(黨組)對內(nèi)控體系建設(shè)與監(jiān)督的全面領(lǐng)導(dǎo),健全工作機(jī)制,統(tǒng)籌研究內(nèi)控體系優(yōu)化調(diào)整方案和任務(wù)目標(biāo),推動解決體制性壁壘和機(jī)制性梗阻,以“看得清”兜底“管得住”。董事會要在組織全面評估企業(yè)內(nèi)控缺陷的基礎(chǔ)上,嚴(yán)格遵循穿透原則,加快推進(jìn)穿透式監(jiān)管體系建設(shè)。內(nèi)控職能部門要充分發(fā)揮統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、組織推動、督促落實、監(jiān)督評價的作用,對照穿透式監(jiān)管的要求,會同相關(guān)部門厘清和評估企業(yè)公司治理、管控模式、運行機(jī)制、制度規(guī)范、技術(shù)手段等方面的適配性、有效性,確保穿透式監(jiān)管工作部署一貫到底、落地見效。

二、加強(qiáng)制度建設(shè),細(xì)化實化穿透式監(jiān)管內(nèi)控制度性安排。遵循數(shù)字化智能化管理監(jiān)督的特點和規(guī)律,結(jié)合主體穿透、業(yè)務(wù)穿透、數(shù)據(jù)穿透的要求,對內(nèi)部現(xiàn)行各項規(guī)章制度設(shè)計缺陷進(jìn)行評估,及時做好制度“廢改立”工作,確保穿透式監(jiān)管要求內(nèi)化為企業(yè)內(nèi)控目標(biāo)和管理行動。完善管理授權(quán)與內(nèi)控治理掛鉤機(jī)制,結(jié)合巡視、審計、財會、出資人等各類監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的突出問題,合理確定集團(tuán)實施授權(quán)的對象范圍和限額期限,每年至少穿透評估一次授權(quán)執(zhí)行情況,對存在內(nèi)控體系缺陷、內(nèi)控管理失效、違規(guī)行權(quán)或轉(zhuǎn)投權(quán)等問題的,及時提級管理或調(diào)整收回授權(quán)。健全企業(yè)”三重一大”權(quán)責(zé)清單,清晰界定企業(yè)各治理主體的管理責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任,推動穿透式監(jiān)管從業(yè)務(wù)穿透到責(zé)任穿透,實現(xiàn)經(jīng)營過程可追溯、可核查、可問責(zé),有效落實國有資產(chǎn)經(jīng)營投資責(zé)任。

三、緊盯重點領(lǐng)域,切實強(qiáng)化內(nèi)控制度執(zhí)行剛性約束。結(jié)合中央巡視、國家審計整改要求,圍繞國資監(jiān)管中心工作,聚焦11類重大問題風(fēng)險,深入開展智能化穿透式內(nèi)控監(jiān)督評價,堅決糾治違規(guī)違紀(jì)違法行為。健全重大預(yù)算事項審核機(jī)制,及時識別預(yù)算執(zhí)行中的異常偏差情況,強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行的內(nèi)控監(jiān)督。加大經(jīng)營投資業(yè)務(wù)穿透監(jiān)督力度,強(qiáng)化決策效果實質(zhì)性把關(guān),規(guī)范盡職調(diào)查、可研論證、風(fēng)險評估、合同審核、資金支付、客戶投信等流程線上審核和公開公示,完善董事會記錄等檔案管理,確保有規(guī)可循、有據(jù)可查,堅決遏制無關(guān)多元經(jīng)營、盲目“鋪攤子”等問題。嚴(yán)格產(chǎn)權(quán)管理全周期監(jiān)督,健全產(chǎn)權(quán)登記及交易流轉(zhuǎn)內(nèi)控機(jī)制,細(xì)化評估機(jī)構(gòu)選聘、資產(chǎn)評估備案、關(guān)鍵條款談判、合同價款審批等控制措施,加強(qiáng)產(chǎn)權(quán)交易全流程線上監(jiān)測,嚴(yán)肅查處違規(guī)決策、國有資產(chǎn)流失等問題。

四、完善防控機(jī)制,不斷提高重大風(fēng)險穿透識別預(yù)警能力。堅持底線思維,更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全,創(chuàng)新風(fēng)險管理方式,強(qiáng)化風(fēng)險源頭把控、過程監(jiān)控和結(jié)果管控。壓實風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警防控責(zé)任,結(jié)合國務(wù)院國資委評估的中央企業(yè)2025年前十大經(jīng)營風(fēng)險及本企業(yè)典型風(fēng)險,健全風(fēng)險防控責(zé)任臺賬,逐項明確責(zé)任單位、防控目標(biāo)及應(yīng)對措施,動態(tài)跟蹤、精準(zhǔn)施策。完善重大經(jīng)營風(fēng)險事件報告機(jī)制,結(jié)合資產(chǎn)狀況、業(yè)務(wù)特點及易發(fā)風(fēng)險等因素,分級分類細(xì)化重大經(jīng)營風(fēng)險事件報告制度,規(guī)范報告形式、時限及處置等要求,對存在遲報、漏報、瞞報等問題的相關(guān)單位和人員,視情形依規(guī)追究責(zé)任。探索運用數(shù)智化手段,強(qiáng)化對債務(wù)集中、資金鏈緊張且經(jīng)營不善的子企業(yè)和高杠桿項目風(fēng)險監(jiān)測,加強(qiáng)苗頭性、隱秘性、交叉性風(fēng)險的早識別、早預(yù)警、早處置,提早研究制定風(fēng)險應(yīng)對方案,避免發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險。

五、提升評價質(zhì)效,穿透分析內(nèi)控體系設(shè)計與執(zhí)行缺陷。加程對內(nèi)控監(jiān)督評價組織領(lǐng)導(dǎo)、方案制定、現(xiàn)場評價、缺陷認(rèn)定、報告編制等全過程管理,以穿透分析賦能評價質(zhì)效。充分發(fā)揮內(nèi)部控制審計監(jiān)督作用,督促指導(dǎo)上市公司高質(zhì)量做好財務(wù)報告內(nèi)控審計,對于各類監(jiān)管指出的財務(wù)報告重大內(nèi)控缺陷,但內(nèi)控審計應(yīng)發(fā)現(xiàn)未發(fā)現(xiàn)、應(yīng)披露未披露的,要依法依規(guī)追溯相關(guān)單位和人員內(nèi)控責(zé)任。加大內(nèi)控評價穿透分析力度,對風(fēng)險隱患突出、風(fēng)險事件和合規(guī)問題頻發(fā)的子企業(yè),深入分析企業(yè)內(nèi)控失效深層次問題,一體推進(jìn)揭示問題、優(yōu)化流程、管理提升。大力提升集團(tuán)監(jiān)督評價質(zhì)效,高質(zhì)量做好2023-2025年第二輪集團(tuán)監(jiān)督評價全覆蓋工作,著力強(qiáng)化集團(tuán)對三級以下子企業(yè)監(jiān)督評價,加大對經(jīng)營行為、資金流動、重大風(fēng)險、違規(guī)責(zé)任的穿透監(jiān)督力度,增強(qiáng)內(nèi)控監(jiān)督評價的穿透力和精準(zhǔn)性。

六、堅持底線思維,穩(wěn)妥推進(jìn)境外業(yè)務(wù)內(nèi)控體系建設(shè)。認(rèn)真遵守我國和境外企業(yè)所在國法律法規(guī),持續(xù)加強(qiáng)境外單位內(nèi)控體系建設(shè),健全境外投資并購、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、工程承包、物資采購、勞務(wù)分包、招標(biāo)投標(biāo)、資金支付等重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)內(nèi)控機(jī)制,嚴(yán)格落實境外單位負(fù)責(zé)人、財務(wù)等關(guān)鍵崗位人員任職備案、交流輪崗、述職報告、履職待遇、考核評價等內(nèi)控措施。妥善應(yīng)對處置涉外風(fēng)險,加強(qiáng)經(jīng)營投資風(fēng)險評估前端把控,動態(tài)監(jiān)測預(yù)警重點國別、重要子企業(yè)、重點項目風(fēng)險,提前研究制訂風(fēng)險應(yīng)對預(yù)案。加大境外單位監(jiān)督評價力度,依托司庫系統(tǒng)等信息化、數(shù)字化手段,著重抓好境外投資、工程建設(shè)、招標(biāo)投標(biāo)、資金安全、境外傭金等業(yè)務(wù)監(jiān)督評價,推動內(nèi)控監(jiān)督評價與內(nèi)部審計、紀(jì)檢、巡視、財會監(jiān)督等監(jiān)督協(xié)同聯(lián)動,加大違規(guī)經(jīng)營投資責(zé)任追究力度,進(jìn)一步完善境外單位內(nèi)控體系建設(shè),實現(xiàn)國際化經(jīng)營高質(zhì)量發(fā)展。

各中央企業(yè)要結(jié)合實際細(xì)化本通知重點任務(wù),制定分工方案,明確時間節(jié)點、落實路徑和責(zé)任主體,有序推進(jìn)年度內(nèi)控體系建設(shè)與監(jiān)督各項工作。認(rèn)真總結(jié)2024年度內(nèi)控體系建設(shè)與監(jiān)督工作成效及存在的問題,按照模板(見附件)要求,報送年度內(nèi)控體系工作報告,報告內(nèi)容要全面、準(zhǔn)確、規(guī)范,著重介紹典型經(jīng)驗做法,堅持用事實、數(shù)據(jù)和案例總結(jié)分析,報告須經(jīng)企業(yè)董事會或類似決策機(jī)構(gòu)審議通過,由企業(yè)主要負(fù)責(zé)同志簽發(fā)并加蓋公章后(紙質(zhì)文件一式兩份和可編輯的電子文檔)于2025年4月30日前報送國務(wù)院國資委(綜合監(jiān)督局),同時抄送企業(yè)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)。


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